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中色沈矿审计部组织召开内部审计管理制度宣贯会

时间:2023-07-07
来源:
作者:谢宝昌

为进一步加强内部审计管理工作,落实各方责任,规范出资企业经济业务行为, 7月6日,中色沈矿审计部分别到铁岭药剂、沈阳研究院组织召开内部审计管理制度宣贯会,集体学习《中国有色集团沈阳矿业投资有限公司违规经营投资责任追究实施办法》和《中国有色矿业集团有限公司审计查出问题整改办法》。

会上,审计部对以上两个制度内容进行了宣贯,并对相应的条款提出了工作要求:一是要提高政治站位,强化底线思维,深刻认识审计监督的重要意义。二是切实提高依法合规经营意识、审计查出问题的整改工作质量和效果。

铁岭药剂法律风控办公室、财务处设备处、销售处、进出口处、采购处、安全保卫处、环保处、纪委办公室、审计处11人;沈阳研究院人力资源部、科研生产部、财务部、综合管理部、党群工作部、审计部等6人参加了此次宣贯。


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